Budžeti/Pelagićevo
BUDŽET · Općina/grad PROVJERENO

Pelagićevo

Usvojeni budžet za 2025. godinu
Ukupni prihodi3.900.000 KM
Ukupni rashodi3.900.000 KM
Suficit / saldo0 KM
Sažetak

Budžet opštine Pelagićevo (Republika Srpska) za 2025. godinu iznosi 3.900.000 KM. Budžet usvaja Skupština opštine, a predlaže ga i izvršava načelnik Slavko Tešić. Skupština je krajem 2025. usvojila plan kapitalnih investicija za period 2025-2027, u okviru kojeg je za izgradnju replike rodne kuće Vase Pelagića izdvojeno oko milion maraka, što čini preko 25 odsto ukupnog budžeta opštine.

Gdje novac odlazi — po sektoru
Opšte javne usluge (uprava): 2.720.350 KM (73.5%) Socijalna zaštita: 477.000 KM (12.9%) Ekonomski poslovi: 285.000 KM (7.7%) Obrazovanje: 145.000 KM (3.9%) Zaštita čovjekove okoline: 75.000 KM (2.0%)
Ukupno3.702.350 KM
StavkaIznosUdio
Opšte javne usluge (uprava) 2.720.350 KM 73.5%
Socijalna zaštita 477.000 KM 12.9%
Ekonomski poslovi 285.000 KM 7.7%
Obrazovanje 145.000 KM 3.9%
Zaštita čovjekove okoline 75.000 KM 2.0%
Ukupno3.702.350 KM100%
Po vrsti rashoda
Rashodi za lična primanja zaposlenih (plate i naknade): 1.720.800 KM (44.1%) Doznake za socijalnu zaštitu: 675.000 KM (17.3%) Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi): 644.200 KM (16.5%) Kapitalni izdaci (izdaci za proizvedenu stalnu imovinu): 285.000 KM (7.3%) Grantovi: 280.000 KM (7.2%) Otplata dugova: 107.650 KM (2.8%) Budžetska rezerva: 90.000 KM (2.3%) Subvencije: 50.000 KM (1.3%) Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi: 46.350 KM (1.2%) Ostalo: 1.000 KM (0.0%)
Ukupno3.900.000 KM
StavkaIznosUdio
Rashodi za lična primanja zaposlenih (plate i naknade) 1.720.800 KM 44.1%
Doznake za socijalnu zaštitu 675.000 KM 17.3%
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi) 644.200 KM 16.5%
Kapitalni izdaci (izdaci za proizvedenu stalnu imovinu) 285.000 KM 7.3%
Grantovi 280.000 KM 7.2%
Otplata dugova 107.650 KM 2.8%
Budžetska rezerva 90.000 KM 2.3%
Subvencije 50.000 KM 1.3%
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 46.350 KM 1.2%
Tekući transferi između/unutar jedinica vlasti 1.000 KM 0.0%
Ukupno3.900.000 KM100%
Analiza i osvrt
  • Najveća pojedinačna ekonomska stavka je „Rashodi za lična primanja zaposlenih (plate i naknade)" — 44% svih rashoda (1.7 mln KM).
  • Na kapitalne izdatke (investicije) usmjereno je 7.3% budžeta (285 hilj. KM) — što je relativno nizak udio.
  • Po sektoru, najviše sredstava ide na „Opšte javne usluge (uprava)" — 73% (2.7 mln KM).

Pokazatelji su izračunati iz objavljenih iznosa ovog budžeta — kontekst, ne uredničko mišljenje.

Budžetski dokumentOtvori u čitaču — službeni akt uz analizu i nadzor
Izvor:  službeni budžetski akt Svi iznosi su iz službenih budžetskih dokumenata.