Budžeti/Kostajnica
BUDŽET · Općina/grad PROVJERENO

Kostajnica

Usvojeni budžet za 2025. godinu
Ukupni prihodi5.852.700 KM
Ukupni rashodi5.582.650 KM
Suficit / saldo270.050 KM
Sažetak

Budžet opštine Kostajnica za 2025. godinu iznosi 5.852.700 KM na strani ukupnih prihoda i primitaka, dok ukupni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 5.582.650 KM (razlika otpada na finansiranje, prije svega otplatu duga). Budžet predlaže i izvršava načelnik opštine, a usvaja ga Skupština opštine Kostajnica; dokument je objavljen na zvaničnoj stranici opštine (datum dokumenta 30.01.2025). Najveću pojedinačnu stavku po funkciji čini zdravstvo (1.657.350 KM), što odražava uključivanje finansiranja JU Dom zdravlja Kostajnica u budžet, uz znatan rast rashoda za lična primanja u odnosu na rebalans iz 2024.

Gdje novac odlazi — po sektoru
Zdravstvo: 1.657.350 KM (30.0%) Opšte javne usluge: 1.492.300 KM (27.0%) Socijalna zaštita: 742.000 KM (13.4%) Obrazovanje: 670.000 KM (12.1%) Ekonomski poslovi: 496.520 KM (9.0%) Stambeni i zajednički poslovi (komunalna djelatnost): 254.480 KM (4.6%) Rekreacija, kultura i religija: 134.000 KM (2.4%) Javni red i sigurnost: 50.000 KM (0.9%) Zaštita životne sredine: 36.000 KM (0.7%)
Ukupno5.532.650 KM
StavkaIznosUdio
Zdravstvo 1.657.350 KM 30.0%
Opšte javne usluge 1.492.300 KM 27.0%
Socijalna zaštita 742.000 KM 13.4%
Obrazovanje 670.000 KM 12.1%
Ekonomski poslovi 496.520 KM 9.0%
Stambeni i zajednički poslovi (komunalna djelatnost) 254.480 KM 4.6%
Rekreacija, kultura i religija 134.000 KM 2.4%
Javni red i sigurnost 50.000 KM 0.9%
Zaštita životne sredine 36.000 KM 0.7%
Ukupno5.532.650 KM100%
Po vrsti rashoda
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade): 2.875.370 KM (52.2%) Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga (materijalni troškovi): 1.136.840 KM (20.7%) Doznake za socijalnu zaštitu: 827.300 KM (15.0%) Grantovi: 323.800 KM (5.9%) Kapitalni izdaci za nefinansijsku imovinu: 146.400 KM (2.7%) Subvencije: 120.000 KM (2.2%) Budžetska rezerva: 50.000 KM (0.9%) Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi: 24.380 KM (0.4%)
Ukupno5.504.090 KM
StavkaIznosUdio
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade) 2.875.370 KM 52.2%
Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga (materijalni troškovi) 1.136.840 KM 20.7%
Doznake za socijalnu zaštitu 827.300 KM 15.0%
Grantovi 323.800 KM 5.9%
Kapitalni izdaci za nefinansijsku imovinu 146.400 KM 2.7%
Subvencije 120.000 KM 2.2%
Budžetska rezerva 50.000 KM 0.9%
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 24.380 KM 0.4%
Ukupno5.504.090 KM100%
Analiza i osvrt
  • Najveća pojedinačna ekonomska stavka je „Rashodi za lična primanja (plaće i naknade)" — 52% svih rashoda (2.9 mln KM).
  • Na kapitalne izdatke (investicije) usmjereno je 2.7% budžeta (146 hilj. KM) — što je relativno nizak udio.
  • Po sektoru, najviše sredstava ide na „Zdravstvo" — 30% (1.7 mln KM).
  • U odnosu na 2024. godinu, budžet je veći za 43% (1.7 mln KM).
  • Planirani rashodi (5.6 mln KM) su manji od prihode (5.9 mln KM) za 270 hilj. KM.

Pokazatelji su izračunati iz objavljenih iznosa ovog budžeta — kontekst, ne uredničko mišljenje.

Kretanje kroz godine
0 2.5 mln 5 mln 7.5 mln 10 mln 2024. prihodi: 3.912.701 KM 2024. rashodi: 3.912.701 KM 3.9 mln KM 2024. 2025. prihodi: 5.852.700 KM 2025. rashodi: 5.582.650 KM 5.6 mln KM 2025.
Rashodi Prihodi
Budžetski dokumentOtvori u čitaču — službeni akt uz analizu i nadzor
Izvor:  službeni budžetski akt Svi iznosi su iz službenih budžetskih dokumenata.