Budžeti/Kalinovik
BUDŽET · Općina/grad PROVJERENO

Kalinovik

Usvojeni budžet za 2026. godinu
Ukupni prihodi5.900.000 KM
Ukupni rashodi6.250.000 KM
Deficit350.000 KM
Sažetak

Usvojeni budžet opštine Kalinovik za 2026. godinu iznosi 5.900.000 KM prihoda i primitaka, uz 6.250.000 KM rashoda i izdataka (planirani manjak od 350.000 KM pokriva se iz namjenskih neutrošenih kreditnih sredstava iz 2022. godine). Budžet usvaja Skupština opštine Kalinovik, a predlaže ga i izvršava načelnik Radomir Sladoje (dokument potpisan u decembru 2025.). Najveće stavke rashoda su lična primanja (1.896.500 KM) i grantovi (1.098.200 KM); značajan dio prihoda čine indirektni porezi doznačeni od UIO (3.621.132 KM) i naknada za korištenje šuma (430.000 KM).

Po vrsti rashoda
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade): 1.896.500 KM (31.6%) Grantovi: 1.098.200 KM (18.3%) Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga (materijalni troškovi): 1.016.582 KM (17.0%) Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci): 912.882 KM (15.2%) Doznake na ime socijalne zaštite: 510.000 KM (8.5%) Subvencije: 381.000 KM (6.4%) Budžetska rezerva: 100.000 KM (1.7%) Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi: 68.251 KM (1.1%) Transferi između različitih nivoa vlasti: 11.100 KM (0.2%)
Ukupno5.994.515 KM
StavkaIznosUdio
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade) 1.896.500 KM 31.6%
Grantovi 1.098.200 KM 18.3%
Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga (materijalni troškovi) 1.016.582 KM 17.0%
Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci) 912.882 KM 15.2%
Doznake na ime socijalne zaštite 510.000 KM 8.5%
Subvencije 381.000 KM 6.4%
Budžetska rezerva 100.000 KM 1.7%
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi 68.251 KM 1.1%
Transferi između različitih nivoa vlasti 11.100 KM 0.2%
Ukupno5.994.515 KM100%
Analiza i osvrt
  • Najveća pojedinačna ekonomska stavka je „Rashodi za lična primanja (plaće i naknade)" — 32% svih rashoda (1.9 mln KM).
  • Na kapitalne izdatke (investicije) usmjereno je 15% budžeta (913 hilj. KM).
  • U odnosu na 2025. godinu, budžet je veći za 1.6% (100 hilj. KM).
  • Planirani rashodi (6.3 mln KM) premašuju prihode (5.9 mln KM) za 350 hilj. KM.

Pokazatelji su izračunati iz objavljenih iznosa ovog budžeta — kontekst, ne uredničko mišljenje.

Kretanje kroz godine
0 2.5 mln 5 mln 7.5 mln 10 mln 2025. prihodi: 6.150.000 KM 2025. rashodi: 6.150.000 KM 6.2 mln KM 2025. 2026. prihodi: 5.900.000 KM 2026. rashodi: 6.250.000 KM 6.3 mln KM 2026.
Rashodi Prihodi
Budžetski dokumentOtvori u čitaču — službeni akt uz analizu i nadzor
Izvor:  službeni budžetski akt Svi iznosi su iz službenih budžetskih dokumenata.