Budžeti/Istočna Ilidža
BUDŽET · Općina/grad PROVJERENO

Istočna Ilidža

Usvojeni budžet za 2026. godinu · usvojen 2025-12-29
Ukupni prihodi21.547.800 KM
Ukupni rashodi25.245.950 KM
Deficit3.698.150 KM
Sažetak

Skupština opštine Istočna Ilidža usvojila je krajem decembra 2025. godine budžet za 2026. godinu, koji prema zvaničnom dokumentu opštine ima ukupne budžetske prihode i primitke od 21.547.800 KM i ukupne budžetske rashode i izdatke od 25.245.950 KM (uključujući zaduživanje od 5.000.000 KM); načelnik Marinko Božović najavio je da je riječ o istorijski najvećem budžetu opštine, sa oko 11 miliona KM za kapitalne investicije, među kojima i multifunkcionalna dvorana za klubove "Igman". Budžet predlaže i izvršava načelnik, a usvaja ga Skupština opštine; istovremeno je usvojen i rebalans budžeta za 2025. godinu u iznosu od oko 20,5 miliona KM. Napomena: na zvaničnoj stranici opštine objavljen je tabelarni Nacrt budžeta za 2026 (izvor iznosa), dok mediji (Glas Srpske) usvojeni budžet zaokružuju na "gotovo 27 miliona KM".

Gdje novac odlazi — po sektoru
Opšte javne usluge (uprava): 11.041.950 KM (47.3%) Rekreacija, kultura i religija: 3.665.500 KM (15.7%) Stambeni i zajednički poslovi (komunalno): 3.013.230 KM (12.9%) Ekonomski poslovi: 2.192.000 KM (9.4%) Socijalna zaštita: 1.897.570 KM (8.1%) Zaštita životne sredine: 1.075.000 KM (4.6%) Obrazovanje: 212.700 KM (0.9%) Zdravstvo: 140.000 KM (0.6%) Javni red i sigurnost: 120.000 KM (0.5%)
Ukupno23.357.950 KM
StavkaIznosUdio
Opšte javne usluge (uprava) 11.041.950 KM 47.3%
Rekreacija, kultura i religija 3.665.500 KM 15.7%
Stambeni i zajednički poslovi (komunalno) 3.013.230 KM 12.9%
Ekonomski poslovi 2.192.000 KM 9.4%
Socijalna zaštita 1.897.570 KM 8.1%
Zaštita životne sredine 1.075.000 KM 4.6%
Obrazovanje 212.700 KM 0.9%
Zdravstvo 140.000 KM 0.6%
Javni red i sigurnost 120.000 KM 0.5%
Ukupno23.357.950 KM100%
Po vrsti rashoda
Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci): 11.026.600 KM (43.3%) Rashodi za lična primanja (plate i naknade): 5.482.450 KM (21.5%) Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi): 3.319.130 KM (13.0%) Grantovi: 2.238.700 KM (8.8%) Doznake na ime socijalne zaštite (transferi): 2.012.500 KM (7.9%) Izdaci za otplatu dugova: 1.382.500 KM (5.4%)
Ukupno25.461.880 KM
StavkaIznosUdio
Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci) 11.026.600 KM 43.3%
Rashodi za lična primanja (plate i naknade) 5.482.450 KM 21.5%
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi) 3.319.130 KM 13.0%
Grantovi 2.238.700 KM 8.8%
Doznake na ime socijalne zaštite (transferi) 2.012.500 KM 7.9%
Izdaci za otplatu dugova 1.382.500 KM 5.4%
Ukupno25.461.880 KM100%
Analiza i osvrt
  • Najveća pojedinačna ekonomska stavka je „Rashodi za lična primanja (plate i naknade)" — 22% svih rashoda (5.5 mln KM).
  • Na kapitalne izdatke (investicije) usmjereno je 43% budžeta (11 mln KM).
  • Po sektoru, najviše sredstava ide na „Opšte javne usluge (uprava)" — 47% (11 mln KM).
  • U odnosu na 2025. godinu, budžet je veći za 69% (10.3 mln KM).
  • Planirani rashodi (25.2 mln KM) premašuju prihode (21.5 mln KM) za 3.7 mln KM.

Pokazatelji su izračunati iz objavljenih iznosa ovog budžeta — kontekst, ne uredničko mišljenje.

Kretanje kroz godine
0 7.5 mln 15 mln 22.5 mln 30 mln 2024. prihodi: 17.000.000 KM 2024. rashodi: 17.000.000 KM 17 mln KM 2024. 2025. prihodi: 14.981.140 KM 2025. rashodi: 14.981.140 KM 15 mln KM 2025. 2026. prihodi: 21.547.800 KM 2026. rashodi: 25.245.950 KM 25.2 mln KM 2026.
Rashodi Prihodi
Budžetski dokumentOtvori u čitaču — službeni akt uz analizu i nadzor
Izvor:  službeni budžetski akt Svi iznosi su iz službenih budžetskih dokumenata.