BUDŽET · Općina/grad PROVJERENO

Brod

Usvojeni budžet za 2026. godinu · usvojen 2025-12-22
Ukupni prihodi20.000.000 KM
Ukupni rashodi20.000.000 KM
Suficit / saldo0 KM
Sažetak

Skupština opštine Brod je na 12. sjednici održanoj 22.12.2025. godine donijela Odluku o usvajanju budžeta opštine Brod za 2026. godinu u iznosu od 20.000.000,00 KM (uravnotežen budžet: prihodi i rashodi jednaki). Budžet predlaže i izvršava načelnik opštine (obrađivač je Odjeljenje za finansije), a usvaja ga Skupština opštine nakon prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva finansija RS. U odnosu na 2025. godinu (19.680.770,00 KM) budžet je uvećan za oko 1,6%, s tim da najveći pojedinačni rashod čine rashodi za lična primanja zaposlenih (8.557.000,00 KM), dok je najveći funkcionalni izdvajanje za opšte javne usluge (8.506.600,00 KM).

Gdje novac odlazi — po sektoru
Opšte javne usluge (uprava): 8.506.600 KM (47.5%) Zdravstvo: 3.297.500 KM (18.4%) Socijalna zaštita: 2.359.300 KM (13.2%) Obrazovanje: 1.786.000 KM (10.0%) Stambeni i zajednički poslovi (komunalno): 965.000 KM (5.4%) Rekreacija, kultura i religija: 802.600 KM (4.5%) Javni red i sigurnost: 125.000 KM (0.7%) Zaštita čovjekove okoline: 63.000 KM (0.4%)
Ukupno17.905.000 KM
StavkaIznosUdio
Opšte javne usluge (uprava) 8.506.600 KM 47.5%
Zdravstvo 3.297.500 KM 18.4%
Socijalna zaštita 2.359.300 KM 13.2%
Obrazovanje 1.786.000 KM 10.0%
Stambeni i zajednički poslovi (komunalno) 965.000 KM 5.4%
Rekreacija, kultura i religija 802.600 KM 4.5%
Javni red i sigurnost 125.000 KM 0.7%
Zaštita čovjekove okoline 63.000 KM 0.4%
Ukupno17.905.000 KM100%
Po vrsti rashoda
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade): 8.557.000 KM (42.8%) Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi): 4.356.250 KM (21.8%) Doznake na ime socijalne zaštite: 1.993.000 KM (10.0%) Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci): 1.766.750 KM (8.8%) Grantovi: 906.000 KM (4.5%) Izdaci za otplatu dugova: 756.000 KM (3.8%) Subvencije: 725.000 KM (3.6%) Ostali izdaci: 379.000 KM (1.9%) Transferi između i unutar jedinica vlasti: 256.000 KM (1.3%) Ostalo: 305.000 KM (1.5%)
Ukupno20.000.000 KM
StavkaIznosUdio
Rashodi za lična primanja (plaće i naknade) 8.557.000 KM 42.8%
Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (materijalni troškovi) 4.356.250 KM 21.8%
Doznake na ime socijalne zaštite 1.993.000 KM 10.0%
Izdaci za nefinansijsku imovinu (kapitalni izdaci) 1.766.750 KM 8.8%
Grantovi 906.000 KM 4.5%
Izdaci za otplatu dugova 756.000 KM 3.8%
Subvencije 725.000 KM 3.6%
Ostali izdaci 379.000 KM 1.9%
Transferi između i unutar jedinica vlasti 256.000 KM 1.3%
Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi i zaduženja 145.000 KM 0.7%
Budžetska rezerva 60.000 KM 0.3%
Rashodi po osnovu kamata 50.000 KM 0.3%
Rashodi po sudskim rješenjima 50.000 KM 0.3%
Ukupno20.000.000 KM100%
Analiza i osvrt
  • Najveća pojedinačna ekonomska stavka je „Rashodi za lična primanja (plaće i naknade)" — 43% svih rashoda (8.6 mln KM).
  • Na kapitalne izdatke (investicije) usmjereno je 8.8% budžeta (1.8 mln KM) — što je relativno nizak udio.
  • Po sektoru, najviše sredstava ide na „Opšte javne usluge (uprava)" — 48% (8.5 mln KM).
  • U odnosu na 2025. godinu, budžet je veći za 1.6% (319 hilj. KM).

Pokazatelji su izračunati iz objavljenih iznosa ovog budžeta — kontekst, ne uredničko mišljenje.

Kretanje kroz godine
0 5 mln 10 mln 15 mln 20 mln 2025. budžet: 19.680.770 KM 19.7 mln KM 2025. 2026. budžet: 20.000.000 KM 20 mln KM 2026.
Budžet (rashodi)
Budžetski dokumentOtvori u čitaču — službeni akt uz analizu i nadzor
Izvor:  službeni budžetski akt Svi iznosi su iz službenih budžetskih dokumenata.